公司召開2020年度稽察審計(jì)工作總結(jié)交流會
2021年1月26日,2020年度稽察審計(jì)工作總結(jié)交流會在公司12樓會議室召開??偨?jīng)理李建林、總經(jīng)濟(jì)師劉鳳君、總會計(jì)師蔣毓翔及公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加了會議。分管稽察審計(jì)工作的董事會秘書管芙蓉主持會議。
稽察審計(jì)部部長張正平首先匯報(bào)了2020年度稽察審計(jì)工作的主要情況。2020年,稽察審計(jì)部緊緊圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營管理主線,通過日?;臁⒙毮懿块T專項(xiàng)稽察和在建項(xiàng)目稽察開展工作,為促進(jìn)公司規(guī)范管理,加強(qiáng)成本管控發(fā)揮了積極作用?;鞂徲?jì)部戈莉通報(bào)了項(xiàng)目稽察中發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改落實(shí)情況。隨后參會人員對稽察審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及公司制度建設(shè)執(zhí)行過程中的難點(diǎn)進(jìn)行了交流討論,并對稽察審計(jì)工作提出了建設(shè)性意見。2021年稽察審計(jì)工作將以公司制度執(zhí)行為重點(diǎn),以提高盈利能力為目標(biāo),結(jié)合“提質(zhì)增效”專項(xiàng)活動(dòng),抓好內(nèi)控制度落實(shí)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、財(cái)務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的稽察審計(jì),充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能作用。
最后總經(jīng)理李建林對稽察審計(jì)工作給予了肯定,并要求各職能部門按照公司管理制度,對照稽察審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題清單,認(rèn)真抓好整改工作,將整改真正落到實(shí)處。
稽察審計(jì) 后玉蘭